División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
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Al contestar refiérase
al oficio N.° 00435
15 de enero, 2018
DFOE-DL-0038
Señor
Omar Villalobos Hernández
Auditor Interno
info.auditoria@muniorotina.go.cr
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Alajuela
Estimado señor:
Asunto: Criterio relacionado con la emisión de advertencias por parte
de la Auditoría Interna.
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la
Municipalidad de Orotina en el oficio N.° AI-266-2018 de 23 de noviembre de 2018.
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN
Se expone en el documento de consulta el requerimiento para
establecer un criterio del Órgano Contralor, que evacue la siguiente interrogante:
(…) Estaría legitimado un Concejo Municipal para direccionar vía
acuerdo municipal las advertencias a cargo de la Auditoría Interna, como
podría ser el caso, acordar que las advertencias que se pretenda emitir a
funcionarios de la administración municipal sean emitidas a la Alcaldía
Municipal como superior Jerárquico de todas las dependencias
municipales para su debido trámite.
Respecto de estas consultas, el Auditor Interno de la Municipalidad de
Orotina, en su calidad de consultante en este caso, manifiesta en su criterio:
(…) la posibilidad de Advertencia por parte de las Auditorías Internas
corresponde a uno de los servicios de Auditoría consignados en las
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público,
emitidas por la Contraloría General de la República en la Resolución
N° R-DC-119- 2009, resolución que aparte de ello indica (norma 1.1.3)
que los servicios que presta la auditoría interna deben ser ejercidos con
independencia funcional y de criterio, conforme sus ...
Fecha publicación: 18/01/2019
Fecha emisión: 15/01/2019
Institución: MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
Tesauro: Acceso a información y otras potestades