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unidad:CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
 

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Años (1)
2006
130
Instituciones (68)
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
2
ASAMBLEA LEGISLATIVA
2
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
1
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
5
BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A
1
BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
2
BN VITAL BANCO NACIONAL
1
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
3
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA
1
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
1
CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO
2
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
4
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)
1
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
1
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION
2
CORPORACION BANANERA NACIONAL
2
CORREOS DE COSTA RICA S.A.
1
EDITORIAL COSTA RICA
1
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA (ESPH)
1
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DEL PACIFICO (FEMUPAC)
1
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA
1
FUNDACION NACIONAL PARA LA JUVENTUD Y MUJER RURAL CLUBES 4S
2
HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA
1
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT)
7
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION (ICODER)
1
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
1
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)
3
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
4
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
1
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
1
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
1
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
1
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC)
2
JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
1
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS
2
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
2
MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO
1
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
2
MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA
2
MINISTERIO DE HACIENDA
2
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
1
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
2
MINISTERIO DE SALUD
1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
1
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
1
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
1
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
1
MUNICIPALIDAD DE GRECIA
3
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE
1
MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
1
MUNICIPALIDAD DE LIMON
1
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
2
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
2
MUNICIPALIDAD DE POAS
1
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL
1
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
2
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
1
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
1
MUNICIPALIDAD DE TIBAS
2
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
1
NO APLICA
18
OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
1
PARTICULAR
1
POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA
1
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA (RECOPE)
1
REGISTRO NACIONAL
4
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
2
Emite (55)
AREA DE SECRETARIA TECNICA
68
AREA DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES
130
AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
3685
AREA FISC. SERV. AMBIENTALES Y ENERGIA
1356
AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
6007
AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
989
AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
2602
AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
5842
AREA FISC. SIST. ADM. FINAN. DE LA REP.
1164
CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
780
CENTRO DE CAPACITACION
2
CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
130
DESPACHO CONTRALOR
239
DIV.FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA
119
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
35993
DIVISION JURIDICA
5104
Despacho Contralor
10
División Jurídica
1219
División de Contratación Administrativa
7682
División de Contratación Pública
5465
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
11
GOBIERNO CORPORATIVO
4
HIST. AREA FISC. SERV. OBRA PUB. Y TRANS
1184
HIST. AREA FISC. SERVICIOS MUNICIPALES
10690
HIST. DIVISION DE DESARROLLO INSTI.
13
HIST. SERVI. EDUCACION CULT. Y DEPORT.
1622
HIST. SERVICIOS AGROP. Y DE MEDIO AMB.
1082
HIST. SERVICIOS FINAN. ECONOMIA COMER.
2266
HIST. SERVICIOS PUBLICOS REMUNERADOS
622
HIST. SIST. Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
9
HIST.DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JUR.
9954
HISTÓRICO AUTORIZACIONES Y APROBACIONES
10572
HISTÓRICO CENTRO DE CAPACITACION
1
HISTÓRICO DENUNCIAS-SECRETARIA TECNICA
25
HISTÓRICO DESPACHO SUBCONTRALORA GENERAL
9
HISTÓRICO FINANCIERO
1
HISTÓRICO INGRESOS PUBLICOS
300
HISTÓRICO RECURSOS HUMANOS
1
HISTÓRICO SERVICIOS DE INFORMACION
2
HISTÓRICO SERVICIOS DE SALUD
823
HISTÓRICO SERVICIOS GUBERNAMENTALES
934
HISTÓRICO SERVICIOS SOCIALES
900
SERVICIOS DE INFORMACION
16
TECNOLOGIAS DE INFORMACION
1
UNIDAD JURIDICA INTERNA
31
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
2933
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
934
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
3508
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
598
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades
542
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas
918
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
796
Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana
71
Área de Seguimiento para la Mejora Pública
430
Área para la Innovación y Aprendizaje en la Fiscalización
43
División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sra. Jannina Villalobos Solís 2 00 de xxxx, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 14448 11 de octubre, 2006 DEI-CR-0321 Señora Jannina Villalobos Solís Secretaría Concejo Municipal Municipalidad de Tibás Estimada señora: Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tibás
Fecha publicación: 14/10/2006
Fecha emisión: 11/10/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE TIBAS
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Ing. Marvin Rojas Rodríguez 3 9 de octubre, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 14250 9 de octubre, 2006 DEI-CR-0314 Ingeniero Marvin Rojas Rodríguez Diputado PAC Asamblea Legislativa Estimado señor: Asunto: Trámite de las solicitudes de información de los diputados a las auditorías internas. Se da respuesta a su oficio Nº PAC-MMR-134-2006
Fecha publicación: 08/10/2006
Fecha emisión: 05/10/2006
Institución: ASAMBLEA LEGISLATIVA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Edgar Carvajal González 2 00 de xxxx, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 14247 09 de octubre, 2006 DEI-CR-0313 Licenciado Edgar Carvajal González Auditor Interno Municipalidad de Siquirres Estimado señor: Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Siquirres
Fecha publicación: 02/10/2006
Fecha emisión: 29/09/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. José Luis Guzmán Jiménez 2 27 de setiembre, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 13688 27 de setiembre, 2006 DEI-CR-0311 Licenciado José Luis Guzmán Jiménez Auditor Interno Municipalidad de San José Estimado señor: Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José
Fecha publicación: 30/09/2006
Fecha emisión: 26/09/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Prof. Lidia Porras Villarreal 2 25 de setiembre, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 13566 25 de setiembre , 2006 DEI-CR-0310 Profesora Lidia Porras Villarreal Presidenta FUNDACIÓN HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA Estimado señor: Asunto: Solicitud para exonerar a la Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana, de contar
Fecha publicación: 28/09/2006
Fecha emisión: 22/09/2006
Institución: HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Sr. Fulano de tal 2 fecha, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 12729 6 de setiembre, 2006 DEI-CR-0297 Señora Yetty Valverde García Secretaria Junta Rectora CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Estimada señora: Asunto: Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Documento: 12729-2006.doc
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Informe padre: INF-DEI-CR-14-2006
Notas de remisión: 12731-2006  |  12732-2006


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Sr. Fulano de tal 2 fecha, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 12732 6 de setiembre, 2006 DEI-CR-299 Máster Lilliam Marín Guillén Gerente Área de Fiscalización de Servicios Sociales Estimada señora: Asunto: Remisión del “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Documento: 12732-2006.doc
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Informe padre: INF-DEI-CR-14-2006
Notas de remisión: 12729-2006  |  12731-2006


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Sr. Fulano de tal 2 fecha, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 12731 6 de setiembre, 2006 DEI-CR-0298 Licenciada Sandra Hernández Campos Auditora Interna CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Estimada señora: Asunto: Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Documento: 12731-2006.doc
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Informe padre: INF-DEI-CR-14-2006
Notas de remisión: 12729-2006  |  12732-2006


División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior PAGE División de Estrategia Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior Sres. Consejo Municipal 5 11 de setiembre, 2006 Al contestar refiérase al oficio Nº 12785 11 de setiembre, 2006 DEI-CR-0301 Señores Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS Estimados señores: Asunto: Planteamiento realizado por el Concejo Municipal de León Cortés acerca de la reducción de la jornada laboral del auditor interno
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Documento: 12785-2006.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: RESOLUCION SOBRE REDUCCION DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR INTERNO


Informe No. INF-DEI-CR-14/2006 17 DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS Y EL TRÁMITE DE PLANILLAS Y CHEQUES, RELACIONADOS CON ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL 1. INTRODUCCIÓN 1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO El presente estudio se realiza en atención a lo planteado a este Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Notas de remisión: 12729-2006  |  12731-2006  |  12732-2006