División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sra. Jannina Villalobos Solís
2
00 de xxxx, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 14448
11 de octubre, 2006
DEI-CR-0321
Señora
Jannina Villalobos Solís
Secretaría Concejo Municipal
Municipalidad de Tibás
Estimada señora:
Asunto:
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tibás
Fecha publicación: 14/10/2006
Fecha emisión: 11/10/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE TIBAS
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Ing. Marvin Rojas Rodríguez
3
9 de octubre, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 14250
9 de octubre, 2006
DEI-CR-0314
Ingeniero
Marvin Rojas Rodríguez
Diputado PAC
Asamblea Legislativa
Estimado señor:
Asunto:
Trámite de las solicitudes de información de los diputados a las auditorías internas.
Se da respuesta a su oficio Nº PAC-MMR-134-2006
Fecha publicación: 08/10/2006
Fecha emisión: 05/10/2006
Institución: ASAMBLEA LEGISLATIVA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Edgar Carvajal González
2
00 de xxxx, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 14247
09 de octubre, 2006
DEI-CR-0313
Licenciado
Edgar Carvajal González
Auditor Interno
Municipalidad de Siquirres
Estimado señor:
Asunto:
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Siquirres
Fecha publicación: 02/10/2006
Fecha emisión: 29/09/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. José Luis Guzmán Jiménez
2
27 de setiembre, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13688
27 de setiembre, 2006
DEI-CR-0311
Licenciado José Luis Guzmán Jiménez
Auditor Interno
Municipalidad de San José
Estimado señor:
Asunto:
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José
Fecha publicación: 30/09/2006
Fecha emisión: 26/09/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Prof. Lidia Porras Villarreal
2
25 de setiembre, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13566
25 de setiembre , 2006
DEI-CR-0310
Profesora
Lidia Porras Villarreal
Presidenta
FUNDACIÓN HOGAR DE ANCIANOS
DE PIEDADES DE SANTA ANA
Estimado señor:
Asunto:
Solicitud para exonerar a la Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana, de contar
Fecha publicación: 28/09/2006
Fecha emisión: 22/09/2006
Institución: HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12729
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-0297
Señora
Yetty Valverde García Secretaria
Junta Rectora
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Estimada señora:
Asunto:
Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12732
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-299
Máster
Lilliam Marín Guillén Gerente
Área de Fiscalización de Servicios Sociales
Estimada señora:
Asunto:
Remisión del “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12731
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-0298
Licenciada
Sandra Hernández Campos
Auditora Interna
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Estimada señora:
Asunto:
Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior
Sres. Consejo Municipal
5
11 de setiembre, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12785
11 de setiembre, 2006
DEI-CR-0301
Señores
Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS
Estimados señores:
Asunto:
Planteamiento realizado por el Concejo Municipal de León Cortés acerca de la reducción de la jornada laboral del auditor interno
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: RESOLUCION SOBRE REDUCCION DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR INTERNO
Informe No. INF-DEI-CR-14/2006
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DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS Y EL TRÁMITE
DE PLANILLAS Y CHEQUES, RELACIONADOS CON
ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL
1.
INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
El presente estudio se realiza en atención a lo planteado a este Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA