INF-DI-CR-44/2005
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DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL ESTUDIO SOBRE LA EXENCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO EN EL DEPOSITO
AGRÍCOLA DE CARTAGO S.A.
1. ANTECEDENTES
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
Con base en las disposiciones giradas por esta Contraloría General con oficio N° 15987, (resultados del estudio de presupuesto para el ejercicio económico 2005), sobre la obligatoriedad de nombrar un auditor interno en el Depósito Agrícola de Cartago
Fecha publicación: 07/01/2006
Fecha emisión: 04/01/2006
Institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sr. Thomás Alemán Solano
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16 de diciembre, 2005
Secretario, Concejo Municipal
Municipalidad de Upala
Al contestar refiérase
al oficio Nº 17205 16 de diciembre de 2005
DI-CR-806
Señor
Thomás Alemán Solano
Secretario, Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE UPALA
Estimado señor:
Asunto:
Nombramiento de Auditor Interno promovido
Fecha publicación: 19/12/2005
Fecha emisión: 16/12/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE UPALA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
INF-DI-CR-47/2005
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DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME- ARTICULO 31 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO
REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE
MONTES DE OCA PARA NOMBRAR
AUDITOR INTERNO
1.
INTRODUCCIÓN
1.1
ORIGEN DEL ESTUDIO
Mediante oficio No SM-829/2005 de 4 de noviembre del año en curso, el secretario del Concejo Municipal remite el expediente denominado “Concurso Público nombramiento Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oca”, en atención a lo acordado
Fecha publicación: 19/12/2005
Fecha emisión: 16/12/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic.
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fecha, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 16961
16 de diciembre, 2005
DI-CR-800
Licenciado
Douglas Soto Leitón
Gerente
BCR VALORES S.A.
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe No. INF-DI-CR-45/2005 relativo al concurso público para el nombramiento del Auditor Interno realizado por BCR VALORES S.A.
Con la solicitud
Fecha publicación: 18/12/2005
Fecha emisión: 15/12/2005
Institución: BCR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Informe No. INF-DI-CR-462005
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CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME —ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL
INTERNO— RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO No. 06-2005
REALIZADO POR CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A. PARA NOMBRAR AUDITOR INTERNO
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
Mediante oficio No. DARH.607-2005 del 25 de noviembre del 2005, suscrito por el Director Administrativo y de Recursos Humanos y el Proveedor General de Bienes y Servicios de la Corporación Bananera Nacional, S
Fecha publicación: 18/12/2005
Fecha emisión: 15/12/2005
Institución: CORPORACION BANANERA NACIONAL
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
INF-DI-CR-45/2005
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DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME —ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO —RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO, SIN
NUMERAR, PROMOVIDO POR BCR VALORES S.A.
PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR
INTERNO DE LA INSTITUCIÓN
1.
INTRODUCCIÓN
1.1
ORIGEN DEL ESTUDIO
Mediante oficio Nº. SEVAL-680-05 de fecha 04 de noviembre de 2005, suscrito por la señora Gerente de la División de Recursos Humanos del Banco de Costa Rica, por encargo de la Junta Directiva de BCR VALORES S.A
Fecha publicación: 18/12/2005
Fecha emisión: 15/12/2005
Institución: BCR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Alejandro Bermúdez Mora
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16 de diciembre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 17057
16 de diciembre, 2005
DI-CR -804
Licenciado
Alejandro Bermúdez Mora
Secretario
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Estimado señor:
Asunto: Autorización de nombramiento interino del subauditor interno del Tribunal
Supremo
Fecha publicación: 17/12/2005
Fecha emisión: 14/12/2005
Institución: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTENO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
División de Desarrollo Institucional
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sr.Jorge Bonilla Benavides,
Director Administrativo y de Recursos Humanos
Sr. Juan Vicente Barrantes Durán
Proveedor General de Bienes y Servicios
2 xx diciembre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 16975
16 de diciembre, 2005
DI-CR-801
Señor
Jorge Bonilla Benavides
Director Administrativo y de Recursos Humanos
Señor
Juan
Fecha publicación: 17/12/2005
Fecha emisión: 14/12/2005
Institución: CORPORACION BANANERA NACIONAL
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
INF-DI-CR-42/2005
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DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME —ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO —RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO SIN
NÚMERO REALIZADO POR BCR ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. PARA
NOMBRAR AUDITOR INTERNO
1.
INTRODUCCIÓN
1.1
ORIGEN DEL ESTUDIO Mediante oficio No. SEVAL-664-05 de 31 de octubre del 2005, suscrito por la señora Gerente de Recursos Humanos de BCR Sociedad de Fondos de Inversión S.A. –en adelante BCR SAFI—, se remitió
Fecha publicación: 17/12/2005
Fecha emisión: 14/12/2005
Institución: BANCO DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Miguel A Caravaguíaz Murillo
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15 de diciembre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 16789
15 de diciembre de 2005
DI-CR-798
Señor
Miguel A. Caravaguíaz Murillo
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER)
Estimado señor:
Asunto:
Protección al personal de auditoría, cuando en el cumplimiento de sus funciones
Fecha publicación: 16/12/2005
Fecha emisión: 13/12/2005
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS