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tipodocumento:INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
 

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Tipo documental (122)
ACTA DE CIERRE
25
ACUSE DE RECIBO
4
ANALISIS DE DECRETOS EJECUTIVOS
4
APROBACIONES PRESUPUESTARIAS (HISTÓRICO)
1234
ATENCION DE REQUERIMEINTO PRODUCTO DE LA AUDIENCIA/COMPARECENCIA
6
ATENCION DE REQUERIMIENTO PRODUCTO DE LA AUDIENCIA/COMPARECENCIA
1
AUDIENCIA ESCRITA Y ORAL
4
AUDIENCIA ESCRITA
2657
AUDIENCIA
3517
AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN DIRECTA
6761
AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN SIN CONTENIDO PRESUPUESTARIO
510
AUTORIZACIONES VARIAS
2317
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES ANTERIORES AL 2005
3535
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES DE OTROS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS
1771
AUTORIZACIÓN DE TARIFAS, TASAS Y PRECIOS MUNICIPALES
267
CALIFICACION DE IDONEIDAD
1336
CANONES
48
CERTIFICACION DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL
17
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
15
CIRCULAR
84
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1
CONTRATOS (HISTÓRICO)
1915
CONTRATOS Y/O ADDENDA
11896
CONVENIOS
807
CRITERIOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA (HISTÓRICO)
352
CRITERIOS SOBRE PROYECTOS DE LEY
683
CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
12321
DEUDA POLITICA
71
DICTAMENES
55
EVALUACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
1
FACTURAS
20
GUIAS TECNICAS
14
INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
17
INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
21
INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
18
INFORME U OFICIO SOBRE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIÁS
3
INFORME U OFICIO SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTENO
140
INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
606
INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
7
INFORME U OFICIO SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTERNO
4
INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
240
INFORME U OFICIO SOBRE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS A LA AUDITORIA INTERNA
1
INFORME U OFICIO SOBRE SITUACIONES EN TORNO A MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA AUDITORIA INTERNA
2
INFORME, OFICIO O DICTAMEN SOBRE SUSPENCIÓN O DESTITUCIÓN DEL AUDITOR O SUBAUDITOR (ART. 15 LOCGR)
35
INFORMES DE AUDITORIA
335
INFORMES DE FISCALIZACIONES
3105
INFORMES DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES Y ORGANOS
477
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA
46
INFORMES Y LIQUIDACIONES
316
JUICIOS
117
LEGALIZACION DE LIBROS
2
LEVANTAMIENTO DE INCOMPATIBILIDAD (LEY 8422 LCCEI)
88
LEVANTAMIENTOS DE PROHIBICION PARA PARTICIPAR COMO OFERENTES
515
LIQUIDACION DE FESTEJOS POPULARES
9
LIQUIDACION FINAL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
2
LIQUIDACIONES POR RESCISION CONTRACTUAL
37
MEMORANDO DE CIERRE DE PROCESO
1
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA
1022
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA
12
MONITOREO
225
NORMATIVA PARA ENTES FISCALIZADOS
17
NOTAS DE ASIGNACIÓN
1
OFICIO CON ADVERTENCIA
14
OFICIO CON ORDEN
100
OFICIO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS PATRIMONIALES GRATUITOS Y SIN CONTRAPRESTACION A SUJETOS PRIVADOS
204
OFICIO DE ASESORIA DE LA HACIENDA PUBLICA
19
OFICIO DE ATENCION DE CONFLICTO
9
OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
1667
OFICIO DE REMISION DE INFORMES
11767
OFICIO DE REMISION DE OPINIONES Y SUGESTIONES
152
OFICIO DE REMISION DE REPORTE DE AUDITORIA
41
OFICIO DE REMISION DE REPORTE DE FISCALIZACION
21
OFICIO DE REMISIÓN DE RESOLUCIONES
8
OFICIO TRASALADO A LA ADMINISTRACION
2
OFICIO TRASLADO A LA ADMINISTRACION
12
OFICIOS CON DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
346
OFICIOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO INTERNOS
8
OFICIOS DE DEVOLUCIÓN
9
OFICIOS DE REMISION DE RELACION DE HECHOS
26
OFICIOS SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES
8
OFICIOS VARIOS
44
OPINIONES Y SUGESTIONES
25
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON EL ASUNTO
62
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON EXTRAORDINARIOS
409
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS
192
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON MODIFICACIONES EXTERNAS
33
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON PRESUPUESTOS INICIALES
739
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
10387
PRESUPUESTO INICIAL (CLASE INACTIVA)
2870
PRESUPUESTO INICIAL
3818
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (COMPENDIOS)
1
PRORROGA DE AUTORIZACIONES DE CONTRATACIÓN DIRECTA
146
PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
22
PROYECTO NORMATIVA EXTERNA
1
RAZON DE ARCHIVO
4
REAJUSTE Y REVISION DE PRECIOS
104
RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
647
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
261
RELACION DE HECHOS
1
REPORTE DE AUDITORIA
35
REPORTE DE FISCALIZACION
31
RESCISIONES CONTRACTUALES
3
RESOLUCION DE ADICION Y ACLARACION
946
RESOLUCION DE RECURSO DE REVOCATORIA
6
RESOLUCION PUBLICABLE
12
RESOLUCION SOBRE LA GESTION DE OPOSICION
2
RESOLUCIONES DE RECHAZO AL TRAMITE DE RECURSOS PRESENTADOS EN LA CGR
119
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
11647
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
12029
RESOLUCION
1
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACION PLANTEADAS A LA CGR
3
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PLANTEADAS A LA CGR
7
SIN CLASIFICACION
8615
SOLICITUD DE ADICION Y ACLARACION DE OFICIO
13
SOLICITUD DE CRITERIO O PRONUNCIAMIENTO
3
SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
2981
SOLICITUD DE INFORMACION O DE CRITERIO
1
SOLICITUD DE INFORMACION
24
TABLAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (KILOMETRAJE)
6
TRASLADOS
2
VIATICOS
86
ZONAJE
11
INF-DEI-CR-04/2006 2 DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME ESPECIAL—ARTICULO 22 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA— EN RELACIÓN CON EL INFORME No. 03/05, EMITIDO POR LA AUDITORÍA INTERNA, “ESTUDIO ESPECIAL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA” 1. INTRODUCCION 1.1 ORIGEN DEL PRESENTE ESTUDIO Mediante oficio No. AI-274-05, de la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes –MCJD-, se plantea ante esta Contraloría General la gestión que alude a un eventual conflicto
Fecha publicación: 20/02/2006
Fecha emisión: 17/02/2006
Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA
Notas de remisión: 2612-2006


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sres. Junta Directiva 6 14 de diciembre, 2005 Licda. Celina Víquez González Popular Sociedad Fondos de Inversión, S.A. Al contestar refiérase al oficio Nº 16540 14 de diciembre, 2005 DI-CR-778 Señores Junta Directiva POPULAR SOCIEDAD FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. Licenciada Celina Víquez González Auditora Interna POPULAR SOCIEDAD FONDOS
Fecha publicación: 15/12/2005
Fecha emisión: 12/12/2005
Documento: 16540-2005.doc
Institución: POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sres. Junta Directiva 2 30 de noviembre, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 15589 30 de noviembre, 2005 DI-CR-753 Señores Junta Directiva CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL Estimados señores: Asunto: Estudio Especial sobre eventual conflicto entre la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y su Auditoría Interna
Fecha publicación: 01/12/2005
Fecha emisión: 28/11/2005
Documento: 15589-2005.doc
Institución: CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Señores Junta Directiva Licda. Joyce M. Hernández Arburola 2 20 de setiembre, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 11578 20 de setiembre , 2005 DI-CR-553 Señores Miembros Junta Directiva Licenciada Joyce Mary Hernández Arburola Auditora Interna INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Estimados señores: Asunto: Atención de eventual
Fecha publicación: 23/09/2005
Fecha emisión: 20/09/2005
Documento: 11578-2005.doc
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT)
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sras. y Sres. Magistrados Lic. Víctor Ml. Vargas Meneses 4 18 de agosto, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 09820 18 de agosto, 2005 DI-CR -448 Señoras y señores Magistrados Tribunal Supremo de Elecciones Licenciado Víctor Manuel Vargas Meneses Auditor Interno Tribunal Supremo de Elecciones Estimados señores y señoras: Asunto
Fecha publicación: 15/08/2005
Fecha emisión: 12/08/2005
Documento: 09820-2005.doc
Institución: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sr. Lic. Alejandro Bermúdez Mora 2 03 de julio, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 09421 9 de agosto, 2005 DI-CR-433 Licenciado Alejandro Bermúdez Mora Secretario TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Estimado señor: Asunto: Remisión del informe N° INF-DI-CR-24/2005, denominado “Informe Especial —artículo 38 Ley General de Control Interno
Fecha publicación: 08/08/2005
Fecha emisión: 05/08/2005
Documento: 09421-2005.doc
Institución: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA
Informe padre: INF-DI-CR-24-2005
Notas de remisión: 9425-2005


INF-DI-CR-24/2005 2 0DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME ESPECIAL —ARTICULO 38 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO— EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA AUDITORÍA INTERNA , “INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES DEL 2002” 1. INTRODUCCION 1.1 ORIGEN DEL PRESENTE ESTUDIO Mediante oficio Nº 2760 -2004 , del Tribunal Supremo de Elecciones, y oficio Nº 164 A.I.-2004
Fecha publicación: 08/08/2005
Fecha emisión: 05/08/2005
Institución: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA
Notas de remisión: 9421-2005  |  9425-2005


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sres. Concejo Municipal 3 21 de abril, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 03810 21 de abril, 2005 DI-CR-192 Señores Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Estimados señores: Asunto: Posible incumplimiento de parte de ese Concejo Municipal del plazo improrrogable de treinta días para ordenar la implantación de las recomendaciones emitidas
Fecha publicación: 02/04/2005
Fecha emisión: 30/03/2005
Documento: 03810-2005.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Oscar Barrionuevo Chen 2 21 de abril, 2005 Al contestar refiérase al oficio Nº 03811 21 de abril, 2005 DI-CR-193 Licenciado Oscar Barrionuevo Chen Auditor Interno MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Estimado señor: Asunto: Trámite del documento denominado “Informe del Estudio de la Documentación recibida del Comité de Deportes y Recreación
Fecha publicación: 02/04/2005
Fecha emisión: 30/03/2005
Documento: 03811-2005.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE INFORMES DE AUDITORIA


INF-DI-CR-03/2004 16 DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME ESPECIAL —ARTICULO 38 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO— EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA DENOMINADO: “ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA COMPRA DE UNIFORMES A EMPLEADOS MUNICIPALES” 1. INTRODUCCION 1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO Mediante Oficio Nº SM-472-2004 el Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oca, plantea una gestión que alude
Fecha publicación: 03/03/2005
Fecha emisión: 28/02/2005
Institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Proceso: MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD
Notas de remisión: 568-2005  |  571-2005