División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Manuel González Cabezas
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8 de setiembre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 10983
8 de setiembre, 2005
DI-CR-502
Licenciado
Manuel González Cabezas
Auditor Intrerno
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
Estimado señor:
Asunto:
Aclaración sobre que la coordinación previa de la Auditoría Interna del Banco Popular y de Desarrollo
Fecha publicación: 06/08/2005
Fecha emisión: 03/08/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
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2
Al contestar refiérase
al No. 05420
13 de mayo, 2005
DI-CR-262
Licenciada
Irma Gómez Vargas
Auditora Interna
Ministerio de Obras Públicas
Estimada señora:
Asunto: Devolución de documentación
De conformidad con lo coordinado y luego de indicar que no fueron abiertos, se procede a la devolución de los dos sobres cerrados remitidos
Fecha publicación: 07/05/2005
Fecha emisión: 04/05/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
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Lic. Marvin Arias Aguilar
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15/06/2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 06812
15 de junio, 2005
DI-CR-330
Licenciado
Marvin Arias Aguilar Auditor Interno
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Estimado señor:
Asunto:
Coordinación previa de la Auditoría Interna del Banco Nacional de Costa Rica con las auditorias de las subsidiarias de BN-VITAL
Fecha publicación: 07/05/2005
Fecha emisión: 04/05/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
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Lic. Manuel González Cabezas
2 Oficio 5379 (DI-CR-261)
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
16 de mayo, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 05379
16 de mayo, 2005
DI-CR-261
Licenciado
Manuel González Cabezas
Auditor Intrerno
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
Estimado señor
Fecha publicación: 07/05/2005
Fecha emisión: 04/05/2005
Institución: MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Jorge A. Benavides Campos
3
08 de abril, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 03897
08 de abril, 2005
DI-CR-202
Licenciado
Jorge A. Benavides Campos
Auditor Interno
BN FONDOS SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estimado señor:
Asunto:
Consulta de la Auditoría Interna de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Fecha publicación: 31/03/2005
Fecha emisión: 28/03/2005
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
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MBA William H. Kelly Picado
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5 de agosto, 2004
Ministerio de Cultura, Juventud
DI-CR-386
y Deportes
Al contestar refiérase
al oficio Nº 8896
5 de agosto, 2004
DI-CR-386
MBA
William H. Kelly Picado
Auditor Interno
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Estimado señor:
Asunto:
Aclaración en torno a la competencia de la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes sobre los órganos de desconcentración máxima
Fecha publicación: 02/08/2004
Fecha emisión: 30/07/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: REVISION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Tesauro: Competencias