División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12729
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-0297
Señora
Yetty Valverde García Secretaria
Junta Rectora
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Estimada señora:
Asunto:
Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12732
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-299
Máster
Lilliam Marín Guillén Gerente
Área de Fiscalización de Servicios Sociales
Estimada señora:
Asunto:
Remisión del “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12731
6 de setiembre, 2006
DEI-CR-0298
Licenciada
Sandra Hernández Campos
Auditora Interna
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Estimada señora:
Asunto:
Remisión “Informe sobre la participación de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Informe No. INF-DEI-CR-14/2006
17
DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS Y EL TRÁMITE
DE PLANILLAS Y CHEQUES, RELACIONADOS CON
ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL
1.
INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
El presente estudio se realiza en atención a lo planteado a este Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
Fecha publicación: 09/09/2006
Fecha emisión: 06/09/2006
Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Licda. Janet Carrillo Madrigal
10
25 de mayo, 2006
Licda. Ema Rebeca Alfaro Araya
Al contestar refiérase
al oficio Nº 06504
25 de mayo, 2006
DEI -CR-175
Licenciada
Janet Carrillo Madrigal
Presidenta Ejecutiva, Junta Directiva
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Licenciada
Ema Rebeca Alfaro Araya
Auditora Interna
INSTITUTO NACIONAL
Fecha publicación: 21/05/2006
Fecha emisión: 18/05/2006
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Informe No. INF-DEI-CR-09/2006
2
DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
EN EL TRÁMITE DE CRÉDITOS SOLICITADOS
POR ASOCIACIONES COOPERATIVAS
1.
INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
El presente estudio se realiza en atención a la solicitud de criterio planteada a este Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores (CENREL), por la Gerencia del Área de Servicios
Fecha publicación: 21/05/2006
Fecha emisión: 18/05/2006
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Federico Castro Páez
2
de marzo, 2005
contestar refiérase
al oficio Nº 06280
19 de mayo, 2006
DEI-CR-0162
Licenciado
Luis Fernando Campos Montes
Gerente
ÁREA DE SERVICIOS FINANCIEROS, ECONOMÍA Y COMERCIO
Estimado señor:
Asunto:
Remisión de copia del informe N° INF-DEI-CR-09/2006, denominado “Informe sobre la participación de la Auditoría
Fecha publicación: 19/05/2006
Fecha emisión: 16/05/2006
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Esteban Malavasi Montes de Oca
2
de marzo, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 06281
19 de mayo, 2006
DEI-CR-0163
Licenciado
Leonardo Calvo Calvo
Auditor Interno
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe N° INF-DEI-CR-09/2006, denominado “Informe sobre la participación de la Auditoría
Fecha publicación: 19/05/2006
Fecha emisión: 16/05/2006
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sra. Grace Hernández Miranda
2
de marzo, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 06283
19 de mayo, 2006
DEI-CR-0164
Licenciada
Magaly Badilla Díaz
Asistente Ejecutiva
Junta Directiva
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Estimada señora:
Asunto:
Remisión del informe N° INF-DEI-CR-09/2006, denominado “Informe sobre la participación
Fecha publicación: 19/05/2006
Fecha emisión: 16/05/2006
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sres. Concejo Municipal
Lic. Daniel Fco. Arce Astorga
9
25 de mayo, 2006
Al contestar refiérase al oficio Nº 06503
25 de mayo, 2006
DEI-CR-0174 Señores
Concejo Municipal
M0UNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Licenciado
Daniel Fco. Arce Astorga
Auditor Interno a.i.
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Estimado señor:
Asunto:
Asignación de funciones
Fecha publicación: 01/05/2006
Fecha emisión: 28/04/2006
Institución: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA