División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Municipales
PAGE
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Municipales
Sra. Olga Solís Soto
-2 -
2 de marzo, 2007
Al contestar refiérase
al oficio No. 02160
2 de marzo, 2007
FOE-SM-0397
Señora
Olga Solís Soto
Directora Ejecutiva
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA
200 metros al oeste de la Municipalidad de Heredia, Altos del Correo
Heredia
Estimada señora:
Asunto:
Solicitud de exención prevista en el artículo 20 de la Ley General de Control Interno.
Con el propósito
Fecha publicación: 05/03/2007
Fecha emisión: 02/03/2007
Institución: FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA
Emite: HIST. AREA FISC. SERVICIOS MUNICIPALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Prof. Lidia Porras Villarreal
2
25 de setiembre, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13566
25 de setiembre , 2006
DEI-CR-0310
Profesora
Lidia Porras Villarreal
Presidenta
FUNDACIÓN HOGAR DE ANCIANOS
DE PIEDADES DE SANTA ANA
Estimado señor:
Asunto:
Solicitud para exonerar a la Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana, de contar
Fecha publicación: 28/09/2006
Fecha emisión: 22/09/2006
Institución: HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Ingeniero Bernal Méndez Arias
3
29/08/2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 11122
14 de agosto, 2006
DEI-CR-0266
Ingeniero
Bernal Méndez Arias
Director Ejecutivo
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA JUVENTUD Y MUJER RURAL CLUBES 4-S (FUNAC 4-S)
Estimado señor:
Asunto: Remisión del informe No. INF-DEI-CR-13-2006 relativo a la fiscalización
Fecha publicación: 11/08/2006
Fecha emisión: 08/08/2006
Institución: FUNDACION NACIONAL PARA LA JUVENTUD Y MUJER RURAL CLUBES 4S
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Dra. María Luisa Avila Agüero
2
9 de agosto, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 10883
9 de agosto, 2006
DEI-CR-265
Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
MINISTERIO DE SALUD
Estimada señora:
Asunto:
Resolución sobre exención prevista en el artículo 20 de la Ley General de Control Interno para la Oficina de Cooperación Internacional
Fecha publicación: 09/07/2006
Fecha emisión: 06/07/2006
Institución: MINISTERIO DE SALUD
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sr. Álvaro Jiménez Cruz
3
xx de febrero,2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 08272
26 de junio, 2006
DEI-CR-0224
Licenciado
Danilo Barrantes Santamaría
Secretario General
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
Estimado señor:
Asunto: Remisión del informe No. INF-DEI-CR-12/2006 relativo a la fiscalización de la Auditoría Interna
Fecha publicación: 23/06/2006
Fecha emisión: 20/06/2006
Institución: CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
INF-DEI-CR-12/2006
6
DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
SOBRE EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
1. INTRODUCCION
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
Con oficio N° S.E. 521-05 de 08 de diciembre del 2005, suscrito por el Lic. Danilo Barrantes Santamaría, en su condición de Secretario General, del Consejo Superior de Educación se transcribe el Acuerdo N° 03-58-05 de ese Consejo el cual textualmente señala: “Acoger
Fecha publicación: 23/06/2006
Fecha emisión: 20/06/2006
Institución: CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Ing.Jorge Arturo Sauma Aguilar
3
7 de junio,2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº-07398
14 de junio, 2006
DEI-CR-0210
Ingeniero
Jorge Arturo Sauma Aguilar
Gerente General
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL
Estimado señor:
Asunto: Remisión del informe No. INF-DEI-CR-11/2006, Articulo 20 de la Ley General de Control Interno relativo
Fecha publicación: 15/06/2006
Fecha emisión: 12/06/2006
Institución: CORPORACION BANANERA NACIONAL
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
10
DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES
INFORME ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL ESTUDIO SOBRE LA EXENCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO EN EL
PROYECTO AGROINDUSTRIAL SIXAOLA S.A. Y
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO S.A.,
AMBAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE
CORBANA S.A.
1. ANTECEDENTES
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
Con oficio circular N° 12287-04 de esta Contraloría General, se giraron disposiciones sobre la obligatoriedad de contar con una auditoria interna propia
Fecha publicación: 15/06/2006
Fecha emisión: 12/06/2006
Institución: CORPORACION BANANERA NACIONAL
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Sr. Fulano de tal
2
fecha, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 6440
23 de mayo, 2006
DEI-CR-169
Licenciado
Alvis González Garita Director Ejecutivo
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA
Estimado señor:
Asunto:
Acuse recibo solicitud de exoneración de contar con auditoría interna, en la Fundación Centro Nacional de la Cultura
Fecha publicación: 20/05/2006
Fecha emisión: 17/05/2006
Institución: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior
PAGE
División de Estrategia Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superior
Sr. Juan Diego Vargas Soto
2
30 de mayo, 2006
Al contestar refiérase
al oficio Nº 06675
30 de mayo, 2006
DEI-CR-0185
Señor
Juan Diego Vargas Soto Director Ejecutivo
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS
MUNICIPALES DE DISTRITO DEL PACÍFICO
Orotina, Alajuela
Estimado señor:
Asunto:
Solicitud de exención de contar con plaza de auditor interno
Fecha publicación: 19/05/2006
Fecha emisión: 16/05/2006
Institución: FEDERACION DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DEL PACIFICO (FEMUPAC)
Emite: CENTRO RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
Proceso: RESOLUCION SOBRE EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS