División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible ______________________________________________________________________________________________________________________
Al contestar refiérase
al oficio n.° 03547
24 de marzo, 2026
DFOE-SOS-0121
Señor
Luis Ramírez Cortés
Auditor Interno
REFINADORA COSTARRICENSE
DE PETRÓLEO (RECOPE)
Estimado señor :
Asunto: Aprobación de modificación al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Refinadora Costarricense
de Petróleo
Se atiende la gestión planteada
Fecha publicación: 24/03/2026
Fecha emisión: 24/03/2026
Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA (RECOPE)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible _______________________________________________________________________________________________________________________
Al contestar refiérase
al oficio n.º 03354
19 de marzo, 2026
DFOE-SOS-0096
Señora
Ema Rebeca Alfaro Araya
Contraloría Empresarial
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE HEREDIA S. A. (ESPH )
Estimada señora:
Asunto: Actualización del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Contraloría Empresarial de la ESPH S.A.
Se atiende el trámite de actualización del Reglamento
Fecha publicación: 19/03/2026
Fecha emisión: 19/03/2026
Institución: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local __________________________________________________________________________________________________________________
Al contestar refiérase
al oficio n.° 02818
10 de marzo, 2026
DFOE-LOC-0310
Máster
Zeidy Baltodano Guevara
Auditora Interna a.i.
sbaltodano@munilaunion.go.cr
fchavarria@munilaunion.go.cr MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Cartago
Estimada señora:
Asunto: Aprobación de la Modificación al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de La Unión
Fecha publicación: 10/03/2026
Fecha emisión: 10/03/2026
Institución: MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 02482
2 de marzo, 2026 DFOE-CAP-0157
Licenciado
Dennis Guevara Gutiérrez
Auditor Interno
BANPROCESA, S.R.L.
dguevara@bancobcr.com
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna BANPROCESA S.R.L.
Se atienden los oficios N.° AUD- BAN-001-2026 y AUD-BAN-009-202625 del 7 de
enero y 25 de febrero de 2026, respectivamente, mediante los cuales
Fecha publicación: 02/03/2026
Fecha emisión: 02/03/2026
Institución: BANPROCESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local __________________________________________________________________________________________________________________
Al contestar refiérase
al oficio n.° 02261
25 de febrero, 2026
DFOE-LOC-0280
Licenciada
Itza Janei López Spencer
Auditora Interna
auditoria@siquirres.go.cr
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Limón
Estimado señor:
Asunto: Aprobación de la Modificación al Reglamento de organización y
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Siquirres
Se atiende la documentación
Fecha publicación: 25/02/2026
Fecha emisión: 25/02/2026
Institución: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 01563
10 de febrero, 2026 DFOE-CAP-0103
Licenciado
Alfredo Hasbum Camacho
Auditor General
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AHasbumCamacho@ina.ac.cr / auditoria@ina.ac.cr
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje
Se atienden los oficios Ns.° AI-0334-2025 y AI-027-2026 del 4 de noviembre y 30 de
enero
Fecha publicación: 10/02/2026
Fecha emisión: 10/02/2026
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 01284
05 de febrero, 2026 DFOE-CAP-0074
Licenciado
Roberto Parajeles Jiménez
Auditor Interno
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
rparajeles@insvalores.com
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna del INS Valores Puesto de Bolsa S.A.
Se atienden los oficios N.° AI-INSVA-144-2025 del 8 de diciembre del 2025 y
AI-INSVA-011-2026 del 23 de enero
Fecha publicación: 05/02/2026
Fecha emisión: 05/02/2026
Institución: INS VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio n.° 00281
13 de enero, 2026
DFOE-LOC-0017 Licenciado
Mainor Eduardo Villegas Barrantes
Auditor Interno
mainor.villegas@munimatina.go.cr
MUNICIPALIDAD DE MATINA
Limón
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Matina
Se atiende la documentación remitida mediante el portal de “Presentación de
Documentos” de la Contraloría General de la República (CGR
Fecha publicación: 13/01/2026
Fecha emisión: 13/01/2026
Institución: MUNICIPALIDAD DE MATINA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio n.° 00124
08 de enero, 2026
DFOE-LOC-0013 Máster
Marvin Urbina Jiménez
Auditor Interno
auditor@municipalidadcorredores.go.cr
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Puntarenas
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Corredores
Se atiende el oficio n.° MC-AI-OE-029-2025 de 18 de noviembre de 2025, remitido a
la Contraloría General de la República (CGR) vía
Fecha publicación: 08/01/2026
Fecha emisión: 08/01/2026
Institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Al contestar refiérase
al oficio Nº 24197
22 de diciembre, 2025
DFOE-GOB -0566
Señor
Edilberto Durán Rodríguez
Auditor Interno
ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN
e.duran@eca.or.cr
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la auditoría
interna del Ente Costarricense de Acreditación
Mediante oficio N.° ECA-AI-73-2025 con fecha 22 de octubre de 2025, solicitó a la
Contraloría General de la República (CGR
Fecha publicación: 22/12/2025
Fecha emisión: 22/12/2025
Institución: ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS