División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Licda Grace Montero Salas.
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13 de octubre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12861
13 de octubre, 2005
DI-CR-622
Licenciada
Grace Montero Salas
Auditora Interna
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Estimada señora:
Asunto:
“Reglamento interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea”, publicado
Fecha publicación: 03/10/2005
Fecha emisión: 30/09/2005
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Licda Zahyra Artavia Blanco.
2
14 de octubre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12862
14 de octubre, 2005
DI-CR-623
Licenciada
Zahyra Artavia Blanco
Jefe Departamento Secretaría
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Estimada señora:
Asunto:
Observaciones al “Reglamento interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón
Fecha publicación: 03/10/2005
Fecha emisión: 30/09/2005
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic José Luis Alvarado Vargas
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3 de octubre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12306
3 de octubre, 2005
DI-CR-592
Licenciado
José Luis Alvarado Vargas
Gerente de Servicios Gubernamentales
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
Estimado señor:
Asunto:
Observaciones al Decreto Ejecutivo Nº 31765-H “Manual para la atención
Fecha publicación: 24/09/2005
Fecha emisión: 21/09/2005
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
Lic. Jorge Monge B.
2
02 de mayo, 2005
Al contestar refiérase
al oficio No. 04787
02 de mayo, 2005
DI-CR-241
Licenciado
Jorge Monge B.
Secretario CONSEJO NACIONAL DE
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Estimado señor:
Asunto:
Envío de resolución para que se modifiquen algunas disposiciones del “Reglamento de auditores externos y medidas
Fecha publicación: 09/04/2005
Fecha emisión: 06/04/2005
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Licda. Hilda Valverde Ávalos
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19 de noviembre, 2004
Al contestar refiérase
al oficio Nº 14460
19 de noviembre, 2004
DI-CR-752
Licenciada
Hilda Valverde Ávalos
Presidenta, Junta Directiva Nacional
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Estimada señora:
Asunto:
Observaciones al “Reglamento para la Regulación de las Relaciones Corporativas del Banco
Fecha publicación: 13/11/2004
Fecha emisión: 10/11/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Máster Federico Carrillo Zürcher
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26 de octubre, 2004
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12878
26 de octubre, 2004
DI-CR-627
Máster Federico Carrillo Zürcher
Ministro
Ministerio de Hacienda
Estimado señor:
Asunto:
Observaciones a Directrices relacionadas con la Comisión Institucional de Control Interno del Ministerio de Hacienda
Fecha publicación: 24/10/2004
Fecha emisión: 21/10/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
Lic. Jorge Monge B.
7
7 de setiembre, 2004
AL CONTESTAR REFIÉRASE
AL No. 10585
7 de setiembre, 2004
DI-CR-470
Licenciado
Jorge Monge B.
Secretario
Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero (CONASSIF)
Estimado señor:
Asunto:
Observaciones al “Reglamento sobre auditorías externas y medidas de gobierno corporativo
Fecha publicación: 09/09/2004
Fecha emisión: 06/09/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Sr. Gastón Guardias Iglesias
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16 de marzo, 2004
Al contestar refiérase
al No. 02807
16 de marzo, 2004
DI-CR-148
Señor
Gastón Guardia Yglesias
Secretario General
Junta Directiva
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL
Estimado señor:
Asunto:
Publicación en La Gaceta Nº. 50 del 11 de marzo del 2004, referida a una modificación
Fecha publicación: 18/03/2004
Fecha emisión: 15/03/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores
División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
MBA. Javier Cascante Elizondo
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26 de enero, 2004
Al contestar refiérase
al No. 00295
19 de enero, 2004
DI-CR-020
Máster
Javier Cascante Elizondo
Superintendente
Superintendencia de Pensiones
Estimado señor:
Asunto: Observaciones al proyecto de reglamento relacionado con regímenes de pensiones.
Mediante oficio Nº C.N.S. 920-03 de 6
Fecha publicación: 17/01/2004
Fecha emisión: 14/01/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ANALISIS DE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO