División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio Nº 01068
02 de febrero, 2026 DFOE-CAP-0069
Licenciada
Sara Porras Mora
Auditora Interna
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO
auditoria.interna@sbdcr.com
Estimada señora:
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditora interna del Sistema de Banca para el
Desarrollo sobre el alcance de su participación en las sesiones del jerarca así
como de la grabación de esas sesiones.
Se brinda respuesta a la consulta
Fecha publicación: 02/02/2026
Fecha emisión: 02/02/2026
Institución: CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
Tesauro: Independencia Funcional y de Criterio de la Auditoria Interna , Deberes,Potestades y Prohibiciones de los Funcionarios de Auditoría, Concepto y Competencias de la Auditoria Interna , Deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados en Materia de Control Interno, Normas de Control Interno , Sistema de Control Interno